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利用漳州云呐RFID资产管理系统,资产审计工作更轻松
云呐平台发布2021-07-20 11:281411

在企业内部审计中,资产审计是一个关键组成部分。要搞好资产审计工作,首先要合理控制客体,即要充分重视固定资产的购置,不但要关注资产的购入成本,还要注意资产的日常化管控,这样才可以使内部审计环节畅通无阻。


对企业资产的审计主要有:
1、有效运用实物资产管理
对实物资产进行审计时,首先要找出账实不相符的具体情况。基于此,审计师将根据资产的实际情况和重要性,进行抽样盘点工作,以确认资产是否存在盘盈或盘亏。
进行盘点时,应根据资产外观、使用时间、保养记录等判断固定资产的有效使用具体情况,并查看保养记录或查询使用时间,通过这些方法确认资产是否得到有效利用。
2、固定资产折旧及处置
内部审计工作也是内部审计的一个重要环节,内部审计人员经常需要对诸如闲置、报废等容易被忽略的资产进行折旧审计,以确保这些资产不会对成本造成太大影响。
审计中还应注意资产是否有修理、改造等方面的账务,对修理和改造发生的费用进行资本化管控和费用化管控,以确认资产资料管理的精确性。
每种有形资产都有使用年限,折旧就是按资产使用年限计提。假如平时没有搞好折旧的审核工作,已经报废多年的资产仍然是按资产来处理,这会导致账实不相符并影响到成本的精确性。
3、资产购买是否符合规定
应严格按照采购预算和采购计划进行资产采购,每一个企业对资产采购都要有一定的规划,以保证企业有序进行,因此审核员也要对资产采购的合理性进行严格把关。
审评是否未经授权或未经批准采购固定资产,所购资产数额是否在市场价格范围内,各部门提交的采购需求是否合理,是否超标准超标准,是否按要求输入资产,这些都是审计人员需要关注的审计内容。
4、了解资产状况

在资产中保证每一笔资金的收益和亏损是必不可少的一环,这就要求审计人员了解资产的状况,如果能提供完整的资产使用记录,审计工作就会事半功倍。


可见,资产内部审计是一项非常繁琐、进展缓慢的工作,而且错误率还有些高,但一个好的资产管理系统却能间接地协助内审工作快速进行。
云呐RFID资产管理系统融合了先进的资产管理技术,将企业的资产信息整合在线,实现资产跟踪、配置管理、资产盘点等功能,使内部审计工作更加审慎。
1、系统能够根据盘点具体情况形成盘点报告,为审计师审核资产数据信息提供基础保证,确认资产有无“丢失”、账实相同。
2、系统对资产的生命周期报告进行整理,可以实现资产的新增、资产导入、资产状态、资产维护、资产运营等日志记录,协助审计人员了解资产的实际情况,包括折旧和报废处理,确保资产数据管理的精确性。
3、系统可管控包括IT、行政、工程、低值易耗品等多种多样资产,根据资产类型进行划分,并启用OA流程审批;当每一个用户想要使用该资产时,在线进行审批,这样就可以了解每一项资产的使用具体情况。
4、系统提供多种多样报表数据信息,包括资产报表、报废报表、盘点报表等,协助审计师了解资产每个阶段的状况,与财务人员明细账形成对比,并提供审计根据,确保资产安全可靠。

利用RFID资产管理系统,可以使企业内部审计人员更加高效地进行审计工作,更好地发挥监督和监察作用,为审计的精确性提供保障。

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